近日,安徽省内部审计协会通报了2022年内部审计理论研讨获奖情况,市引江投资公司选送的论文《浅论国有企业内部审计部门职能升级》荣获三等奖。
2022年,公司以加强审计理论研究为抓手,组织员工参加全省内部审计理论研讨活动,法审、财务、综合三个部门6名员工迅速响应,主动从纪检、财务、内控等角度拟写了6篇论文,积极接受上级检验,最终,1篇论文获得三等奖。此次获奖,离不开公司党委对审计工作的高度重视和精心指导,更是公司主要领导对审计工作真抓实管,亲力亲为,全力支持内审部门履行审计监督职责的具体体现。
下一步,公司相关部门将坚持聚焦主业、服务大局,履行好审计工作职责和使命,持续做好引江济淮工程(合肥段)征迁安置审计工作,努力实现工作有创新、有力度、有成效,在促进重要决策落实、防范化解风险、提高资金绩效、推动党风廉政建设等方面发挥重要作用,不断丰富“一河清泉”廉政品牌内涵,为公司各项事业发展提供有力的审计保障。